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倉儲(chǔ)工作流程圖

上傳人:仙*** 文檔編號(hào):30028401 上傳時(shí)間:2021-10-09 格式:DOC 頁數(shù):2 大?。?3.18KB
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1、1、收貨入庫 收到經(jīng)過倉管員確認(rèn)的到貨通知單 客戶或工廠送貨至倉庫聯(lián)系收貨倉管員 收貨倉管員匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并組織搬運(yùn)工卸貨 搬運(yùn)工根據(jù)倉管員提供的品項(xiàng)數(shù)量結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)貨物卸下裝板,將成板的貨物用液壓車?yán)羵}管員指定的庫位 根據(jù)到貨通知單上的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等相關(guān)信息進(jìn)行整理 倉管員根據(jù)隨貨的送貨清單清點(diǎn)貨物,清點(diǎn)時(shí)包括品名、規(guī)格、數(shù)量。(清點(diǎn)時(shí)需特別注意貨物是否和清單的品名、規(guī)格一致。) 與清單所列品名、規(guī)格、單位、數(shù)量完全一致,簽字確認(rèn)。(簽字內(nèi)容為“實(shí)收XX件整,收貨人某某”,數(shù)字必須為大寫。) 與清單所列品名、規(guī)格、單位、數(shù)量有差異,核查,如仍有差異需立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)并當(dāng)著送貨員

2、與客戶聯(lián)系告知,酌情處理,簽字確認(rèn)。(簽字內(nèi)容為“實(shí)收XX件整,收貨人某某”,在數(shù)量不夠的貨物后寫上實(shí)際數(shù)量,并簽名。) 將簽字確認(rèn)的到貨單交電腦員 文員 倉管員 根據(jù)整理的單據(jù)相關(guān)信息逐步錄入系統(tǒng)(系統(tǒng)的“增加入庫單”功能,所填項(xiàng)目包括入庫單號(hào)、客戶、備注、入庫品項(xiàng)、相應(yīng)數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期。入庫單號(hào)格式為“年月日+客戶編號(hào)+順序編號(hào)組成) 錄入結(jié)束,保存錄入項(xiàng)目后審核(系統(tǒng)的“審核入庫單”功能)。將入庫單相應(yīng)客戶檔案袋保存。 收貨入庫過程結(jié)束 客戶 貨物 確認(rèn)單 收貨確認(rèn)單 2、發(fā)貨出庫 收到單據(jù) 分析整理 已有訂單和送貨單或無需訂單(如贈(zèng)品單)的無需開手工

3、單 只有訂單,需開手工單 將相應(yīng)客戶的相應(yīng)送貨單位的單據(jù)按賣場(chǎng)需要復(fù)印裝訂(如有必須A4紙張或送貨單份數(shù)要求) 根據(jù)訂單內(nèi)容開手工送貨單,內(nèi)容包括客戶名、訂單號(hào)、送貨單位、品項(xiàng)的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、合計(jì)等 客戶單據(jù)發(fā)送 出庫 電腦員根據(jù)送貨單作出庫錄入(系統(tǒng)“增加出庫單”功能),錄入內(nèi)容包括出庫單號(hào)(訂單號(hào))、客戶名、送貨單位、品項(xiàng)、數(shù)量、批號(hào)(最前批號(hào))。 已制成規(guī)定格式送貨單據(jù) 自提單 打印條碼 根據(jù)已經(jīng)出庫的送貨單據(jù)打印條碼(條碼系統(tǒng)“訂單管理→條碼單管理→新增”),錄入內(nèi)容包括件數(shù)、客戶名、送貨單位、訂單號(hào)、訂消日、(歐尚需錄入預(yù)約日)、訂單數(shù)、回單數(shù)、送貨單數(shù),保存打印。 自提單無需打印條碼 倉管員發(fā)貨 倉管員根據(jù)送貨單所列品名、規(guī)格定位相應(yīng)實(shí)物,根據(jù)送貨單數(shù)量揀配貨物(發(fā)所有貨物必須做到先進(jìn)先出,超過1/3保質(zhì)期的貨物不能發(fā)出),拉至倉庫門口 自公司發(fā)的貨必須每一箱都貼上相應(yīng)的條碼,倉管員根據(jù)送貨單與條碼單做匹配,規(guī)范貼到每一箱貨上面。 與提貨人交接簽字 條碼單 送貨單、訂單 提貨人自帶提貨單 貨物短駁至儲(chǔ)運(yùn)部,儲(chǔ)運(yùn)部掃描收貨 開托運(yùn)單 交電腦員處保存 發(fā)貨出庫結(jié)束 審核 發(fā)貨結(jié)束后用系統(tǒng)“審核出庫單”功能審核。 文員 客戶 倉管員 儲(chǔ)運(yùn)部收貨 開票室

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