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1、財務自查報告 資金管理自查報告
資金管理自查報告 接到總部轉發(fā)的________集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》(________財字[20________]4號)
后,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工
作進行了自查,現將自查情況說明如下:
一、 制度建立及執(zhí)行情況
1、 單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內容符合現行國家有關財經法規(guī)制度。
2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。
二、 資金管理執(zhí)行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,
2、無私設帳外及“小金庫”現
象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù),所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,并經財務部審核單位負責人簽字后付款,不存
在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定,無擅自擴大開支范圍和提高
開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎
金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內容,擴大
支出范圍現象,所有 項目支出均合法合規(guī)。
三、 資金安全管理方面:
1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現金管理暫行 條例》,職工工資、獎金的發(fā)放
3、采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核
對,確認無誤后結賬。
2、 財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以
有序進行。
3、 銀行賬戶管理方面:現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。
4、 票據有專人管理,負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理 負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章外出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁
財務章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。
7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不 茍,嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無法追回
造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查,單位領導高度重視,通過自查,自糾, 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。篇二:20________年資金安全管理
自查工作+報告(模板)山西省電力公司送變電工程公司電網檢修公司線路二工區(qū)
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