外貿企業(yè)出口退稅操作.ppt
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擎天科技,新版出口退稅申報軟件培訓(外貿企業(yè)),2,本次培訓內容,一、軟件安裝及配置二、軟件錄入規(guī)則三、申報期限規(guī)定四、軟件申報流程,3,一、軟件安裝及配置,4,軟件安裝及配置向導,確認軟件運行軟件環(huán)境及硬件配置是否符合要求,,擎天出口貨物退(免)稅軟件下載并安裝,,軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,登錄軟件填寫企業(yè)基本信息,,歷史數(shù)據(jù)遷移,,查看商品代碼庫版本,按需更新商品代碼庫,,5,軟件運行環(huán)境,軟件環(huán)境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位硬件環(huán)境P4以上CPU內存512M以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個以上(含2個)。網(wǎng)絡環(huán)境能正常訪問擎天網(wǎng)站,6,軟件下載(一),外貿企業(yè)在升級期間進行出口退稅的申報工作,需要安裝兩個軟件,分別是:1、“新版出口退稅申報系統(tǒng)(外貿)單機版”——用來錄入、生成和打印申報數(shù)據(jù),但不支持網(wǎng)上申報。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”——用來上傳新格式申報數(shù)據(jù)文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。,7,軟件下載(一),一、新版出口退稅軟件下載打開IE瀏覽器,輸入網(wǎng)址后,進入出口退稅網(wǎng)站,如下圖所示。點擊下圖頁面中的“下載中心”進入。,,8,軟件下載(一),一、新版出口退稅軟件下載點擊網(wǎng)頁中左側的“江蘇新版申報端下載”旁邊的MORE的字樣進入下載界面。,,9,軟件下載(一),一、新版出口退稅軟件下載點擊“新版出口退稅申報系統(tǒng)(外貿)單機版...”字樣進入下載界面。,,10,軟件下載(一),一、新版出口退稅軟件下載進入下載界面—拉到最下方,點擊“江蘇版申報軟件(外貿)單機版”。,,11,軟件下載(二),二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載點擊網(wǎng)頁中江蘇新版申報端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”字樣進入下載界面。,,12,軟件下載(二),二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載進入下載界面—拉到最下方,點擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”。,,13,一、新版出口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件如下,雙擊文件進行解壓。進入如下圖界面,選擇目標文件夾路徑后,點擊“安裝”。,軟件安裝與配置(一),14,一、新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版出口退稅軟件安裝包,如下圖。雙擊安裝包,開始新版出口退稅軟件的安裝過程。,軟件安裝與配置(一),15,軟件安裝步驟執(zhí)行安裝文件。點擊【確定】→【是】→如果電腦上沒有Framework2.0,首先會提示安裝Framework2.0,請一定選擇安裝,不要取消。,軟件安裝與配置(一),16,點擊【Next】進入下一步。,軟件安裝與配置(一),17,前面的方框打鉤→點擊【Install】,安裝視電腦配置而定,一般需5~15分鐘。,軟件安裝與配置(一),18,進入這個界面點擊【下一步】→在“我接受”前打鉤點【下一步】。,軟件安裝與配置(一),19,這里可以選擇全部或定制。選擇全部是采用默認路徑進行安裝,如果需要更換安裝路徑,點擊【定制】進行其它路徑的選擇,選擇好安裝類型點擊【下一步】。建議采用默認路徑安裝。,軟件安裝與配置(一),20,點擊【安裝】。,軟件安裝與配置(一),21,安裝完成后,點擊【完成】。在桌面上找到新退稅軟件圖標,雙擊即可運行軟件。,軟件安裝與配置(一),22,退稅軟件第一次運行時會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。新申報端運行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨立的,且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中,因此不會因為系統(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。首次安裝軟件需要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,如圖一,選擇數(shù)據(jù)庫存放路徑,點擊確定即可,創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。若企業(yè)重裝軟件,可以選擇原數(shù)據(jù)庫文件所在路徑,點擊確定,即出現(xiàn)如圖二的提示,表示數(shù)據(jù)庫連接成功。,圖一,圖二,軟件安裝與配置(一),23,企業(yè)信息配置(一)海關企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級(老企業(yè)一般為C,新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級選E)、納稅人類型(一般為增值稅一般納稅人)、經(jīng)營者類型、納稅人狀態(tài)(正常),以上項目請企業(yè)按照退免稅認定表如實填寫。組織機構代碼:一般是稅號后9位。退稅開戶行代碼、退稅賬號:按企業(yè)實際錄入,也可在出口退(免)稅認定表上找到。法人代、財務負責人、辦稅員:按企業(yè)實際情況填寫。退稅計算方法:外貿:免退。進料抵扣方式:外貿企業(yè)不需錄入。,軟件安裝與配置(一),24,企業(yè)信息配置(二)征稅機關代碼、征稅機關名稱、退稅機關代碼、退稅機關名稱,直接影響企業(yè)正式申報是否成功,務必正確填寫。征、退稅機關代碼:見下頁,請企業(yè)務必填寫正確的征退稅機關代碼。批準日期按出口退(免)稅認定表上填寫。六類企業(yè):填寫“否”。,軟件安裝與配置(一),25,征稅機關代碼表:務必錄入正確,軟件安裝與配置(一),26,退稅機關代碼表:務必錄入正確,軟件安裝與配置(一),27,注意保存以后企業(yè)海關代碼和企業(yè)稅號不可以直接修改,界面顯示灰色。,注意企業(yè)信息配置完成以后點擊保存,會顯示需要重新進入軟件才能生效。點擊確定,重新登錄軟件。,軟件安裝與配置(一),28,歷史數(shù)據(jù)遷移,為保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)的完整性,新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能,可以將老系統(tǒng)中的部分申報數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。提醒務必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中,保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內容外貿企業(yè)出口明細、進項明細、進料加工手冊登記、進料加工免稅證明。,軟件安裝與配置(二),29,歷史數(shù)據(jù)遷移,提醒第一次配置企業(yè)信息后,退出軟件重新登錄再進行遷移,并按照操作步驟進行。歷史數(shù)據(jù)遷移方法,企業(yè)信息配置完成后,系統(tǒng)會自動打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面,如果為新辦用戶,或從未在老系統(tǒng)中申報過退稅數(shù)據(jù)的,可點擊“取消”。,軟件安裝與配置(二),30,老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫的方法有兩種第一種方法:可以點擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找】按鈕,打開數(shù)據(jù)庫搜索界面。點擊【搜索】按鈕,系統(tǒng)會自動搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫,企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。,,軟件安裝與配置(二),,31,第二種方法:點擊【瀏覽】按鈕,在彈出文件夾中,選中打開老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫Tssb.mdb文件,確認退稅機關代碼、海關代碼和需導入申報數(shù)據(jù)的所屬期(如果所屬期不填,默認導入所有所屬期的數(shù)據(jù))。,軟件安裝與配置(二),,32,商品代碼庫更新,新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站()或國稅局網(wǎng)站下載。老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫不能通用,下載時請注意。新申報端碼庫更新時不需要輸入啟用時間,碼庫采用覆蓋式更新,新碼庫中包含所有歷史碼庫。,軟件安裝與配置(三),33,商品代碼庫更新,打開軟件,在【維護】—【商品代碼維護】中進行商品代碼庫的更新點擊窗口右上的更新按鈕,打開碼庫更新界面。,,軟件安裝與配置(三),34,點擊【瀏覽】按鈕,選擇需要導入的商品代碼庫,點擊【導入】即可。備注:由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多,因此更新需要10-20分鐘時間,請耐心等待。,軟件安裝與配置(三),商品代碼庫更新,注意:新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼,無需再更新;如政策、稅率調整后有新碼庫發(fā)布時再更新。,35,軟件現(xiàn)在提供在線升級功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下,只要有新的版本,會彈出更新提示窗口,企業(yè)可以按照需要進行下載更新。軟件版本號的查看:菜單欄選項【幫助】-【關于】。,軟件安裝與配置(四),新申報軟件的在線升級,36,雙擊文件進行安裝,安裝方法與新版出口退稅軟件相同。安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具如下圖,名稱為“擎天傳輸平臺軟件”。,軟件安裝與配置(五),新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具安裝與配置下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”文件如下圖。,37,雙擊桌面上“擎天傳輸平臺軟件”圖標進入如下界面。,首次運行,請先點擊“用戶注冊”,登記企業(yè)相關信息。,軟件安裝與配置(五),38,企業(yè)稅號:請?zhí)顚懻_的15位稅號。密碼、重復密碼:企業(yè)自行設置,請記錄好設置的密碼。企業(yè)類型:從下拉框中選擇外貿企業(yè)。海關企業(yè)代碼:填寫正確的10位海關企業(yè)代碼。退稅機關代碼:請正確填寫退稅機關的代碼,可參見前頁退稅代碼表。驗證碼:按圖片中顯示的信息錄入。填寫完成,點擊“保存”按鈕,注冊成功后進行軟件登錄。,軟件安裝與配置(五),39,二、軟件錄入規(guī)則,40,數(shù)據(jù)項錄入?yún)^(qū)別出口報關單號錄入位數(shù)為21位,規(guī)則為18位報關號+0+2位項號單證中錄入進口報關單位數(shù)為12位,規(guī)則為進口報關單號后9位+0+2位項號匯率、退稅率、計劃分配率乘以100。新系統(tǒng)申報端不需申報13期,跨年出口數(shù)據(jù),按正常所屬期申報。新系統(tǒng)申報端中取消了發(fā)票分批單。,41,三、申報期限規(guī)定,申報期限規(guī)定,政策規(guī)定(一)國稅發(fā)【2004】第064號文件第三款規(guī)定:出口企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準)起90日內,向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續(xù)。逾期不申報的,除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級以上稅務機關批準者外,不再受理該筆出口貨物的退(免)稅申報。(二)國稅發(fā)【2004】第113號文件第二款規(guī)定:生產(chǎn)企業(yè)出口貨物未按國稅發(fā)【2004】64號文件第三條規(guī)定在報關出口90日內申報辦理退(免)稅手續(xù)的,如果其到期之日超過了當月的"免、抵、退"稅申報期,稅務機關可暫不按國稅發(fā)[2004]64號文件第七條規(guī)定視同內銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應當在次月"免、抵、退"稅申報期內申報"免、抵、退"稅,如仍未申報,稅務機關應當視同內銷貨物予以征稅。,43,四、軟件申報流程(1)退稅申報(2)單證申報,44,,,一致性檢查,(1)退稅申報流程,退稅數(shù)據(jù)錄入,45,一致性檢查,退稅預申報,讀入預申報反饋數(shù)據(jù),,,疑點調整,,退稅正式申報,打印退稅報表,,讀入正式申報反饋數(shù)據(jù),,打印審批匯總表,(1)退稅申報流程,退稅預申報數(shù)據(jù)上傳及下載預備申報反饋數(shù)據(jù),,,退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳及下載正式申報回執(zhí)文件,,,46,出口貨物明細錄入出口貨物明細錄入依據(jù)報關單(退稅聯(lián))或代理出口證明、核銷單或遠期收匯證明、出口外銷發(fā)票,退稅數(shù)據(jù)錄入,47,部門代碼:默認為00,不按部門核算的企業(yè)不需要修改。關聯(lián)號:15位數(shù)字;申報年月(6位)+批次(2位)+部門代碼(2位)+流水號(5位)。單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián);出口發(fā)票號:按照出口外銷發(fā)票號碼填寫。報關單號:按照報關單上18位海關編號+0+2位項號填寫。出口日期:按照報關單上出口日期填寫。核銷單號:錄入報關單上的批準文號。商品代碼:根據(jù)報關單號所對項號中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。計量單位:根據(jù)商品代碼自動帶出。出口數(shù)量:根據(jù)報關單所對應商品中的法定數(shù)量填寫。,退稅數(shù)據(jù)錄入,48,美元離岸價:根據(jù)報關單號所對項號中的金額填寫。如果成交幣制非美元的,或者成交方式不是離岸價的,需轉換為美元離岸價。出口進貨金額:錄入時為0,生成電子數(shù)據(jù)后,會自動計算。退稅率:根據(jù)商品代碼自動帶出。代理證明號:如果以代理證明出口的單證不齊標志:不填特準退稅類型:以特殊貿易出口的填寫遠期收匯證明號:沒有核銷單的情況下,按照遠期收匯證明填寫備案合同號:如果商品進行過合同備案(單證),此處填寫備案合同號。備注:跨境貿易錄入KJ,非跨境貿易不用錄入,退稅數(shù)據(jù)錄入,49,進貨明細錄入進貨明細錄入依據(jù)增值稅發(fā)票,退稅數(shù)據(jù)錄入,50,部門代碼:默認為00,不按部門核算的企業(yè)不需要修改。關聯(lián)號:15位數(shù)字;申報年月(6位)+批次(2位)+部門代碼(2位)+流水號(5位)。單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián);稅種:增值稅選擇V,消費稅選擇C進貨憑證號:填寫增值稅發(fā)票上發(fā)票代碼+發(fā)票號碼,共18位供方納稅人識別號:按照增值稅發(fā)票上銷方納稅人識別號填寫開票日期:按照增值稅發(fā)票開票日期填寫商品代碼:根據(jù)增值稅發(fā)票所對應報關單項中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。計量單位:根據(jù)商品代碼自動帶出。,退稅數(shù)據(jù)錄入,51,數(shù)量:根據(jù)增值稅發(fā)票所對應報關單項中的法定數(shù)量填寫。計稅金額:增值稅發(fā)票上不含稅金額征稅稅率、征稅稅額、退稅率、應退稅額:自動帶出。單證不齊標志:不填特準退稅類型:以特殊貿易出口的填寫備注:除委托加工出口對輔料部分錄入WT+手冊號,其他不填。,退稅數(shù)據(jù)錄入,52,1.在批次下拉框里選擇新批次2.在彈出的界面上選擇【確定】3.在錄入界面點新增后就會顯示新批次,多批次錄入,退稅數(shù)據(jù)錄入,53,數(shù)據(jù)錄入完畢后,為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范,需要進行數(shù)據(jù)一致性檢查(同老申報端中的數(shù)據(jù)自查)功能。點擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【數(shù)據(jù)一致性檢查】,一致性檢查,54,勾選需要檢查的數(shù)據(jù),點擊【審核】按鈕,如果錄入的數(shù)據(jù)存在問題,系統(tǒng)會給予提示如果需要查看產(chǎn)生疑點的數(shù)據(jù),可以在【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【疑點調整】中查看,一致性檢查,55,點擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【預申報】,打開數(shù)據(jù)生成界面。,如有其它憑證,請錄入憑證張數(shù),如無不需要錄入數(shù)據(jù),直接點擊【確定】跳過,退稅預申報,56,界面中會顯示未進行過未正式申報的數(shù)據(jù)。,退稅預申報,57,點擊【生成】按鈕選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑,點擊【確定】,退稅預申報,58,系統(tǒng)會在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:WMYSB_退稅機關代碼_企業(yè)稅號_所屬期_批次.ZIP,退稅預申報,59,雙擊運行企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。,預申報數(shù)據(jù)上傳,60,登錄該軟件后,如下圖。在左側的菜單上選擇對應的申報類型,如預申報,點擊【預審申報】,再在下方的菜單選擇對應的預申報類型,如要進行退稅預申報,點擊【外貿預審申報上載】,預申報數(shù)據(jù)上傳,,61,在此界面,點擊“文件上載”,瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件,點擊確定即可,上傳成功后,初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”,當文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r,表示已有預申報反饋數(shù)據(jù)可下載。,,預申報數(shù)據(jù)上傳,62,預申報反饋數(shù)據(jù)下載,登錄該軟件后,如下圖。在左側菜單上選擇預審反饋,點擊右側中下載按鈕可以下載預申報反饋文件。,,63,預申報反饋數(shù)據(jù)下載,點擊OK按鈕,默認反饋文件保存在桌面上。,,,,64,生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國稅局經(jīng)過審核后,會將審核結果反饋給企業(yè)進行調疑。點擊【數(shù)據(jù)反饋】——【讀入反饋數(shù)據(jù)】——【退稅申報反饋】——【預申報】,打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。,讀入預申報反饋數(shù)據(jù),65,點擊【瀏覽】,選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。,,讀入預申報反饋數(shù)據(jù),66,點擊“解壓”點擊“導入”,系統(tǒng)會提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù)點擊“查看反饋”,系統(tǒng)會自動轉入疑點調整界面,讀入預申報反饋數(shù)據(jù),67,反饋數(shù)據(jù)處理,讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在【數(shù)據(jù)反饋】——【讀入反饋數(shù)據(jù)】——【退稅申報反饋】——【疑點調整】中查看。,疑點調整,68,疑點數(shù)據(jù)可以通過疑點調整中的打印功能打印出來方便用戶查看,并將此報表隨同打印退稅報表一起送至退稅機關。,疑點表打印,備注:預申報一定要報且可以多次申報,建議企業(yè)盡可能的調整疑點后再進行正式申報,這里疑點報表打印最后的預申報疑點表就可以了。,69,預審對疑點處理后,可以進行正式申報點擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【正式申報】,打開數(shù)據(jù)生成界面。,如企業(yè)有其他憑證請錄入其他憑證張數(shù),如無不需要錄入數(shù)據(jù),直接點擊【確定】,退稅正式申報,70,界面中會顯示未進行過正式申報的數(shù)據(jù)。直接點擊【生成】退稅正式申報數(shù)據(jù)。,退稅正式申報,71,點擊【生成】按鈕選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑,點擊【確定】生成電子數(shù)據(jù),退稅正式申報,72,生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖,注意:如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法通過傳輸平臺網(wǎng)上申報,則可將以上文件拷入U盤中送至國稅局申報。,退稅正式申報,新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:WMZSSB_退稅機關代碼_企業(yè)稅號_所屬期_批次.ZIP,73,雙擊運行企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。,退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳,74,登錄該軟件后,如下圖。在左側的菜單上選擇對應的申報類型,如正式申報,點擊【正審申報】,再在下方的菜單選擇對應的正式申報類型,如要進行退稅正式申報,點擊【外貿正審申報上載】,退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳,,75,在此界面,點擊【文件上載】,瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件,點擊確定即可。,,退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳,76,正式申報回執(zhí)下載,企業(yè)正式申報文件上傳后,剛開始的文件狀態(tài)是“待審核軟件讀取”,當狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件,待審核”時,說明已有回執(zhí)文件,可以下載。,,,77,可以點擊文件后,在下方可以下載正式申報回執(zhí)文件,選擇“SaveFile”將文件下載到桌面。請將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的報表文件一起報送給稅務局。正式申報后,建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后,隨申報報表一起送到稅務局,回執(zhí)文件是PDF格式的,需要安裝PDF閱讀器。,正式申報回執(zhí)下載,,78,點擊【數(shù)據(jù)處理】——【退稅申請】——【數(shù)據(jù)打印】,打開數(shù)據(jù)打印界面。根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài),選擇【已正式申報】的數(shù)據(jù)。,打印退稅報表,79,點擊“打印”按鈕,即可生成打印模板,打印退稅報表,80,正式申報-反饋數(shù)據(jù)讀入處理稅務機關對申報的正式申報數(shù)據(jù)審核完畢后,會通過擎天傳輸平臺返回正式申報反饋數(shù)據(jù),請通過傳輸平臺的【正審反饋】菜單下載正式申報反饋數(shù)據(jù)。點擊【數(shù)據(jù)反饋】——【讀入反饋數(shù)據(jù)】——】退稅申報反饋】——【正式申報】,打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。,正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入,81,操作步驟和預申報一樣,正式申報反饋的文件名為:WMZZSBFK_退稅機關代碼_稅號_申報年月_批次.zip可以在查詢里查看和打印正式申報反饋結果,正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入,82,在【數(shù)據(jù)處理】-【退稅申請】-【打印反饋匯總表】中打印,打印審批匯總表,83,退稅申報軟件演示,84,單證數(shù)據(jù)錄入,生成單證正式申報數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)上傳,打印單證申報數(shù)據(jù),,,(2)單證申報流程,85,單證數(shù)據(jù)錄入,進料加工和來料加工,86,其它單證業(yè)務,單證數(shù)據(jù)錄入,87,根據(jù)實際業(yè)務需要,在單證模塊中輸入相應的數(shù)據(jù)項,需要注意的是新版軟件將補辦報關單、核銷單和代理證明統(tǒng)一在“出口未退稅證明表單中錄入”。,單證數(shù)據(jù)錄入,其它單證業(yè)務,88,點擊【生成】,生成單證申報數(shù)據(jù),89,選擇文件存放的路徑,直接點擊【確定】新數(shù)據(jù)文件格式為:DZZSSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_年月日.zip,,生成單證申報數(shù)據(jù),登錄該軟件后,如下圖。在左側的菜單上選擇對應的申報類型,點擊【正審申報】,再在下方的菜單選擇對應的正式申報類型,這里選擇【單證正審申報上載】,單證正式申報數(shù)據(jù)上傳,,91,在此界面,點擊“文件上載”,瀏覽選擇對應的單證正式申報數(shù)據(jù),點擊【確定】即可。,,單證正式申報數(shù)據(jù)上傳,92,打印單證申報數(shù)據(jù),93,點擊【打印】,選擇需要打印的打印機即可,打印單證申報數(shù)據(jù),94,單證申報軟件演示,培訓課件下載地址:下載中心——江蘇新版申報端下載,擎天科技聯(lián)系方式:揚州辦事處地址:揚州市邗江區(qū)雍華府熙園16幢601室咨詢熱線:0514-87883515025-8481700615995126895張先生15852884520朱先生13773571266曹先生,培訓結束,謝謝!Thanks!,- 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